根据商会的有关规定,为使本商会的经费使用和管理做到科学、合理、公正、透明,特设立商会内部财务审计监督领导小组并适时开展工作。

  一、商会成立《财务审计监督领导小组》,具体由常务副会长王勇、副会长康宁、王金会三位同志组成。

  二、建立内部财务审计监督工作机制:

  1、审计期限:暂定每年度审计一次(从收费年开始);

  2、审计内容:当年商会经费收支情况;

  3、审计结束后,其结果要形成书面结论;

  4、审计结论应向全体会长会议和理事会进行报告,并予以公示;

  5、在召开会员大会时,将审计情况予以公布,接受全体会员监督。